Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | FV 110032 | 11.5.2011 | Fa za práce naviac v zmysle objednávky č. 2011063/2011 | Pienstav, a. s. | 00188034 | 9 882,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20124332 | 13.11.2012 | Fa za práce plošinou - elektromontážne práce (úprava stožiara, demontáž a montáž V.O.) | Verejnoprospešné služby | 244,01 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 32120003 | 30.1.2012 | Fa za práce prevedené vozidlom 2002, PP 726 BU dňa 19. 1. 2012 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 81,37 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20124265 | 27.8.2012 | Fa za práce v parku na Nám. sv. Mikuláša v SĽ (osadenie vodomernej šachty) | Verejnoprospešné služby, p. o. | 351,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120047 | 24.4.2012 | Fa za práce vykonané motorovým vozidlom - nakladanie a odvoz odpadu | Slobyterm, s. r. o. | 199,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120024 | 12.3.2012 | Fa za práce vykonané motorovým vozidlom. | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 86,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | F 110173 | 7.7.2011 | Fa za práce vykonané na stavbe "Úprava časti MK Ul. Vansovej od ul. Okružnej, SĽ" | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 21 417,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20112277 | 30.6.2011 | Fa za práce vykonané spoločnosťou EKOS - akcia "Orez stromov na starom cintoríne v meste SĽ" | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 2 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 29.4.2011 | Fa za pracovné nárade pre menšie obecné služby | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 36445207 | 999,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011059 | 29.4.2011 | Fa za pracovné náradie pre menšie obecné služby | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 36445207 | 540,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120002 | 30.1.2012 | Fa za pracovné pomôcky a pracovný odev - Dobrovoľnícke práce | ŠTELKA, s. r. o. | 36511714 | 49,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120017 | 30.3.2012 | Fa za pracovné prostriedky a pracovný odev | ŠTELKA, s. r. o. | 50,68 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 110037 | 14.4.2011 | Fa za pracovnú obuv | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 87,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012/11 | 3.3.2011 | Fa za pracovnú silu - stratovanie dôchodcov - za mesiac 03/2011 | Domov pre seniorov | 00691798 | 575,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78/2011 | 14.12.2011 | Fa za prácu bagrom DH-112 Zemné práce a nákl. motor. vozidlom Scania - vývoz zeminy v rómskej... | Peter Fiľak | 30615500 | 1 621,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9/2012 | 16.3.2012 | Fa za právne poradenstvo nad rozsah dohody vo veci vyvlastnenia pozemkov pod komunikáciou... | JUDr. Vladimír Dlugolinský - advokát | 42231582 | 120,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120103 | 22.6.2012 | Fa za prebíjanie kanalizácie - DRUŽBA a za výmenu vodomerov - Záložňa (Za vodou 21) | Slobyterm, s. r. o. | 599,27 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120051 | 24.4.2012 | Fa za prebíjanie kanalizácie - Družba, výmenu kanalizačného potrubia - Archív, výmenu... | Slobyterm, s. r. o. | 342,85 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20110016 | 3.3.2011 | Fa za prebíjanie kanalizácie krtkom - ZUŠ, Družba | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 334,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 020411 | 6.4.2011 | Fa za predaj pozemkov na základe mandátnej zmluvy zo dňa 05. 12. 2007 | BENARD GROUP, s. r. o. | 36511838 | 6 207,00 EUR |