Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 5171369503 | 30.7.2012 | Fa za mes. p. Balík TV 180-promo a mes.p.Volania do vš. sieti 100+ | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5171393359 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 17,84 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5171367328 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 48,64 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5171262098 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 108,42 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5171297966 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 26,40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5171980326 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 25,03 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120063 | 30.7.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL na stavbe "16 b.j. D-4 sídl. Východ... | PIENSTAV, a. s. | 43 328,14 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120293 | 30.7.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 298,29 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590242583 | 30.7.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 57,46 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 23/2012 | 31.7.2012 | Fa za notársky úkon. | JUDr. Darina Sčensná, Notársky úrad | 121,82 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7443110310 | 31.7.2012 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - Podsadek 31, SĽ - nedoplatok | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 1 285,82 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7443110311 | 31.7.2012 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - preplatok - Nám. sv. Mikuláša 6, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 6,82 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012119/2012 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... | PIENSTAV, a. s. | 10 814,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012120/2012 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás naviac sady projektovej dokumentácie pre objekty VN, NN, trafostanice,... | ARDEX A. I. D., s. r. o. | 483,54 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012121/2012 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok a čistenie komínových telies vo... | Kmeč Karol | 116,67 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012122/2012 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie opráv 3 ks unimobuniek - výroba a montáž zadných stien na Ul.... | DREVOMAT Jozef Vasiľ | 1 215,40 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012123/2012 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás, pracovné odevy - monterky, pracovnú obuv v pocte 6 ks. | ŠTELKA, spol. s r. o. | 275,40 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012124/2012 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás prepravu členov klubu dôchodcov autobusom zo Starej Ľubovne cez Zakopané... | Mačuga Ján | ||
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 5 k zmluve 2124/2001 | 31.7.2012 | Dodatok 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2124/2001 - priestory na Nám. sv.... | SOLAF, s. r. o., Štefan Leško | 1 080,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 5 k zmluve 163/2004 | 31.7.2012 | Dodatok 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 163/2004 - Ľubovnianska knižnica | Ľubovnianska knižnica | 6 367,58 EUR |