Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7297447276 | 16.5.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 12,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7297447081 | 16.5.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 379,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7297447220 | 16.5.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 1 031,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590221523 | 16.5.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 61,70 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12216 | 16.5.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 04/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 12 122,81 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9000597963 | 16.5.2012 | Fa za poštové služby za obdobie apríl 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 1 195,80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20121608 | 16.5.2012 | Fa za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ | EKOS, s. r. o. | 10 332,36 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 43/2012 | 16.5.2012 | Fa za prevedené práce na výťahoch v 2. štvrťroku 2012 | Ing. Milan Leško - ELVYT | 474,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012000078 | 16.5.2012 | Fa - náklady za apríl 2012 - nebytový priestor Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 18,07 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9215082 | 16.5.2012 | Fa za Internet Start Multi 5/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 17,93 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9215083 | 16.5.2012 | Fa za Linku Profi a Internet Start Net 5/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20121627 | 16.5.2012 | Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov od obyvateľov mesta SĽ za mesiac apríl... | EKOS, s. r. o. | 26 198,34 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012075 | 16.5.2012 | Fa za podanie stravy - bufetové stoly - v DK v SĽ dňa 30.03.2012 počas podujatia... | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 250,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20121610 | 16.5.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov v mesiaci apríl 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 10120031 | 16.5.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestava MŠH SĽ" za mesiac apríl 2012 | Metrostav SK, a. s. | 147 439,76 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120502 | 18.5.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb | Zenit, v. o. s. | 208,16 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012072 | 18.5.2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 193,43 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 334/2010 | 18.5.2012 | Dodatok 2 k zmluve o dielo č. 334/2010 - realizácia stavby: "Revitalizácia verejných... | PIENSTAV, a. s. | 1 328 494,63 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012113 | 21.5.2012 | Fa za podané pohostenie z príležitosti Dňa matiek | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 351,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120071 | 22.5.2012 | Fa za opravu radiátora | Slobyterm, s. r. o. | 78,52 EUR |