Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 100/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na nákup krojov a hudobných nástrojov - 15. výročie založenia súboru | Folklórny súbor ĽUBOVŇAN, Gymnázium T. Vansovej | 42090938 | 3 500,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 101/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na nákup knižničných dokumentov | Ľubovnianska knižnica | 37781243 | 2 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 106/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na zlepšenie kvality života seniorov v oblasti zdravotnej, kultúrnej a... | Jednota dôchodcov Slovenska | 00897019 | 2 500,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 97/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na zabezpečenie účinkovania mužstva v 2. futbalovej lige. | Mestský futbalový klub Goral | 17085675 | 24 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20111764 | 17.5.2011 | Fa na základe objednávky za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň Mesta... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 4 284,72 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011080 | 17.5.2011 | Objednávame si u Vás propagačné predmety (tričko, polokošeľa, šiltovka) | Anna Draganová - DRAGANNA | 44189885 | 4 138,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011034 | 18.5.2011 | Fa za zhotovenie nebytových priestorov | AUTOGLAS-MD, s. r. o. | 36444146 | 6 114,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110036 | 19.5.2011 | Fa v zmysle objednávky č. 2011042/2011 za Rekonštrukciu chodníkov na ulici 1. mája - vstupy | Pienstav, a. s. | 00188034 | 12 512,78 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 k 334/2010 | 20.5.2011 | Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo č. 334/2010 | Pienstav, a. s. | 00188034 | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 104/2011 | 20.5.2011 | Zmluva o požičke - dodatok č. 1 | Pienstav, a. s. | 00188034 | 277 307,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110037 | 24.5.2011 | Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 263 568,95 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 148/2011 | 25.5.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Letná 6, SĽ | Darina Spišáková | 37683411 | 1 810,58 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 40-2011 | 25.5.2011 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby | Františka Kocúnová | ||
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č. 2 k zmluve 16-2011 | 26.5.2011 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov | Ing. Ján Tiža | 44589981 | 5 318,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110038 | 27.5.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 z 10.11.1988 "Dostavba zimného... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 17 977,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 151/2011 | 27.5.2011 | Zmluva o dielo na kosenie trávnatých plôch a pomocné práce na ich čistení | Korčkovská Ida | 44685441 | 808,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | F 110110 | 27.5.2011 | Fa na základe Zmluvy o dielo č. 13/2009 za práce vykonané na stavbe: "Komunikácie a TV k... | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769675 | 21 999,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110001 | 27.5.2011 | Fa na základe ročného vyúčtovania - náklady za byt na Ul. 1. mája 5 | SLOBYTERM, s. r. o. - bytový dom | 31719104 | 1 048,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 031-11 | 1.6.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 05/2011. | Domov pre seniorov Stará Ľubovňa | 00691796 | 2 133,69 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | OS-SĽ 42-2011 | 2.6.2011 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | Paulína Rončkevičová |