Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20121010 | 13.4.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov | EKOS, s. r. o. | 720,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20121130 | 13.4.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 170,52 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3100241921 | 13.4.2012 | Fa za službu | Východoslovenská energetika, a. s. | 20,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 10120025 | 13.4.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac marec 2012. | Metrostav SK, a. s. | 109 480,85 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3/2012 | 13.4.2012 | Fa za vykonané práce súvisiace s opravou omietok následne maľby site podľa dohody v cene -... | Peter Pečarka | 713,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 51/2012 | 13.4.2012 | Fa za znalecký posudok | Ing. Ján Štupák | 55,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1412 | 13.4.2012 | Fa za vykonanú revíziu elektroinštalácie prípojky v objekte č. 22, 24 na ul. Obrancov mieru v... | Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS | 60,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12147 | 13.4.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 03/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 21 837,87 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012056/2012 | 11.4.2012 | Objednávame si u Vás, zásterku 2 ks, rukavice pracovné 4 ks, dezifekcné mydlo na ruky, krém... | ŠTELKA, s. r. o. | 50,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012057/2012 | 11.4.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie pravidelnej revízie elektroinštalácie v objekte č. 22, 24 na... | Šiška Marián - EL - ZZ servis | 60,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012058/2012 | 11.4.2012 | Objednávam si u Vás vypracovanie ZP na pozemky KN-C 205/62 a 281/5 podľa GO plánu c. 6/2012... | Štupák Ján, Ing. | 60,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012059/2012 | 11.4.2012 | Objednávame si u Vás tonery | COMCAS, s. r. o. | 409,05 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012057 | 11.4.2012 | Fa za podanie slávnostného obeda dňa 28.03.2012 pri príležitosti Dňa učiteľov | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 80,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20121045 | 11.4.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2012 | EKOS, s. r. o. | 197,70 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590208274 | 11.4.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 59,93 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 6737179301 | 11.4.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 979,64 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5912005941 | 11.4.2012 | Fa za Zbierku zákonov Sr, ročník 2012-2 | Poradca podnikateľa, s. r. o. | 50,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 018/12 | 5.4.2012 | Fa za jednu pracovnú silu v súvislosti so stravovaním za mesiac apríl 2012 | Domov pre seniorov SĽ | 575,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 019/12 | 5.4.2012 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 03/2012 | Domov pre seniorov SĽ | 2 498,79 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412106023 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 41,24 EUR |