Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2012/04/06 | 3.5.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 1 059,50 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 5-2009 | 2.5.2012 | Dodatok 2 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov | D.O.M. AG spol. s. r. o. | 36480134 | 1 740,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 91/2012 | 2.5.2012 | Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov - kancelária na Nám. gen. Štefánika 6 v SĽ | PaedDr. Peter Šuc | 1 488,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 221a/2010 | 2.5.2012 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov | SMER-SD | 31801242 | 72,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | Zmluva 95/2012 | 2.5.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - adm. budova na Nám. sv. Mikuláša 2,SĽ | Oblastná organizácia cestovného ruchu Severný Spiš | 42234182 | 636,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 2 k zmluve 148/2009 | 30.4.2012 | Dodatok 2 k nájomnej zmluve č 148/2009 | Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. | ||
Detail | Faktúra došlá | 2012/04/05 | 30.4.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 366,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20121282 | 30.4.2012 | Fa za servisné práce | NEXT TEAM, s. r. o. | 185,29 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FA 1202000483 | 30.4.2012 | Fa za multiROLL papierové utierky | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 267,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012060 | 30.4.2012 | Fa za dodávku tovaru podľa dodacieho listu | Tomáš Dinis | 349,94 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120023 | 30.4.2012 | Fa za stavebné práce na stavbe "16 b.j., D-4 sídl. Východ, SĽ" | PIENSTAV, a. s. | 53 067,14 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 93/2012 | 30.4.2012 | Zmluva o kontokorentnom úvere | Všeobecná úverová banka. a.s.. | 31320155 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 94/2012 | 30.4.2012 | Dohoda o vvplňovacom práve k blankozmenke č. 726/2012/D | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31 320 155 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012062/2012 | 24.4.2012 | Objednávka tonerov | DD21 s. r. o. | 675,40 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012063/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás občerstvenie na aprílové rokovanie MsR a MsZ | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 94,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012064/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás realizáciu prác a služieb v rozsahu nasledovne:
- výroba a montáž 4... |
Vislocký Ján - kovovýroba | 417,85 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012065/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás bleskozvod, podpery vedenia, spojovaciu svorku, pripojovaciu svorku a... | REVMONT, s. r. o. | 630,72 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120051 | 24.4.2012 | Fa za prebíjanie kanalizácie - Družba, výmenu kanalizačného potrubia - Archív, výmenu... | Slobyterm, s. r. o. | 342,85 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120047 | 24.4.2012 | Fa za práce vykonané motorovým vozidlom - nakladanie a odvoz odpadu | Slobyterm, s. r. o. | 199,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1204932 | 24.4.2012 | Fa za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný... | SLOVGRAM | 33,50 EUR |