Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2011039 10.3.2011 Objednávame si u Vás geodetické zameranie. Heretik Milan - Geodet 34312498  1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011-03-05 22.3.2011 Fa za vyhotovenie a overenie GP Heretik Milan - Geodet 34312498  283,33 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011043 22.3.2011 Objednávame si u Vás vypracovanie porealizačného zamerania. Heretik Milan - Geodet 34312498  1,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011044 23.3.2011 Objednávame si u Vás zameranie pozemkov na ul. Továrenskej. Heretik Milan - Geodet 34312498   
Detail Objednávka vyšlá 2011053 15.4.2011 Objednávame si u Vás vypracovanie GO plánov. Heretik Milan - Geodet 34312498   
Detail Objednávka vyšlá 2012049/2012 19.3.2012 Objednávam si u Vás geodetické práce podľa osobitného zadania na rok 2012. Heretik Milan - Geodet 31312498  1,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012052/2012 30.3.2012 Objednávame si u Vás geodetické práce v rámci RPM podľa osobitného zadania na rok 2012 Heretik Milan - Geodet    
Detail Objednávka vyšlá 2012078/2012 15.5.2012 Objednávame si u Vás porealizačné zameranie stavby Kompostáreň Stará Ľubovňa, Jarmočná... Heretik Milan - Geodet   936,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 3 1.8.2011 Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 243/2010 Helena Duranková - TEZEX 33075751  1 735,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011001 2.3.2011 Fa za čistiace prostriedky - MsÚ HEGDAG, s. r. o. drogéria 36464724  90,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011006 25.2.2011 Fa za nákup čistiacich prostriedkov HEGDAG, s. r. o. - drogéria 36464724  185,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011009 8.3.2011 Fa za čistiace prostriedky pre MsÚ HEGDAG, s. r. o. 36464724  128,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1002007260 25.2.2011 Fa za nákup hygienických potrieb - MsÚ Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. 35840790  62,39 EUR 
Detail Faktúra došlá FA1102000197 14.4.2011 Fa za hygienické utierky pre potreby MsÚ. Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. 35840790  170,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 1102008674 8.3.2012 Fa za nákup rolovaných utierok Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.   259,92 EUR 
Detail Faktúra došlá FA1102007416 12.3.2012 Fa za nákup rolovaných utierok. Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.   178,33 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 1202000483 30.4.2012 Fa za multiROLL papierové utierky Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.   267,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202002215 29.6.2012 Fa za nákup hygienických utierok Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.   178,33 EUR 
Detail Faktúra došlá FA1202003878 6.9.2012 Fa za 3 kartóny multiROLL kot. utierky W2 12R Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.   267,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1002006887 1.3.2011 Fa za hygienické potreby - MsÚ Hagleinter Hygiene Slovensko, s. r. o. 35840790  458,40 EUR 
Nastavenia cookies