Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 10120062 | 27.8.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac júl 2012 | Metrostav SK, a. s. | 112 448,58 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 2 k zmluve (263/2011) | 24.9.2012 | Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 145/0/931/2011 - "Prístavba a prestavba MŠH Stará Ľubovňa" | Metrostav SK, a. s. | 1 034 001,58 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 10120077 | 1.10.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac august 2012 | Metrostav SK, a. s. | 29 065,01 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 97/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na zabezpečenie účinkovania mužstva v 2. futbalovej lige. | Mestský futbalový klub Goral | 17085675 | 24 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 208/2011 | 9.8.2011 | Účelová dotácia na zabezpečenie účinkovania mužstva v 2. futbalovej lige. | Mestský futbalový klub Goral | 17085675 | 20 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 396/2011 | 19.1.2012 | Zmluva na poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie účinkovania mužstva na 2. futbalovej... | Mestský futbalový klub Goral | 17085675 | 3 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na zabezpečenie účinkovania mužstva v 3. futbalovej... | Mestský futbalový klub Goral | 17085675 | 36 000,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012110/2012 | 29.6.2012 | Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky 0163 kompaktné laboratórium s... | Merck spol. s r. o. | 815,66 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 285335 | 3.8.2012 | Fa za pôdne laboratórium - Kompostáreň SĽ | Merck spol. s r. o. | 815,66 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2011002 | 1.3.2011 | Fa za vypracovanie "Lekárskych nálezov" pre klientov umiestnených v Domove pre seniorov v SĽ | MEDIKDOM, s. r. o. - MUDr. Mária Hovanová | 45698007 | 390,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011012 | 2.3.2011 | Fa za vypracovanie lekárských nálezov odkázanosti na sociálnu službu pre 15 klientov Domova... | MEDIKDOM, s. r. o. - MUDr. Mária Hovanová | 45698007 | 225,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111208625 | 6.4.2011 | Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 | MEDIATEL, s. r. o. | 35859415 | 130,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111208625 | 27.4.2011 | Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 - produktové balíčky 992 | MEDIATEL, s. r. o. | 35859415 | 130,80 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 193-2011 | 15.7.2011 | Zmluva o dočasnom užívaní pozemku | MEDIAPRESS Poprad, s. r. o. | 328,50 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 193/2011 | 25.8.2011 | Zmluva o dočasnom užívaní pozemku - pozemok určený na umiestnenie obchodného zariadenia -... | MEDIAPRESS Poprad, s. r. o. | 328,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 012012 | 14.8.2012 | Fa za ušitie nohavíc | Maslíková Elena | 162,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012146/2012 | 21.8.2012 | Objednávame si u Vás ušitie nohavíc v pocte 9 ks pre pracovníkov MsP. | Maslíková Elena | 162,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2011311 | 7.12.2011 | Fa za podanie stravy dňa 24. 09. 2011 počas ĽJ 2011. | Mary Ann Gurega | 37681737 | 1 375,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012374 | 4.10.2012 | Fa za podanie obedu v Nestville Parku 29. 09. 2012 pre 50 osôb - na základe Objednávky č.... | Mary Ann Gurega | 1 000,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 11/2012 | 5.10.2012 | Fa za koncert Chiki liki tu-a - Ľubovniansky jarmok dňa 28. 09. 2012 | Martin Višňovský | 900,00 EUR |