Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 12030101 | 20.2.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac január 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12030289 | 6.3.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac 02/2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12030459 | 5.4.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac marec 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12030687 | 3.5.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac apríl 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12030952 | 6.6.2012 | Fa za prehliadku a údržbu požiarnych dverí | LIVONEC, s. r. o. | 23,04 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12030964 | 6.6.2012 | Fa za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov | LIVONEC, s. r. o. | 504,34 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12030850 | 6.6.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac máj 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12031018 | 6.7.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac jún 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12031212 | 9.8.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac júl 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12031429 | 6.9.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac august 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12031617 | 4.10.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac september 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012202/2012 | 30.10.2012 | Objednávame si u Vás dodanie a inštaláciu protipožiarneho vybavenia do prevádzky... | LIVONEC, s. r. o. | 489,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 282/2008 | 4.7.2011 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov | Lívia Lukačovská - LIA | 35397586 | 309,10 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 5 k zmluve 148/2004 | 28.12.2011 | Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 148/2004 | Litvin Richard | 37685902 | 875,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1109363 | 11.3.2011 | Servisný prenájom rohoží za obdobie 31. 01. 2011 - 27. 02. 2011 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1116452 | 5.4.2011 | Fa na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 28,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1203869 | 6.2.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 01.1.2012 - 29.1.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1210203 | 6.3.2012 | Fa za prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2012 do 26.02.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1216369 | 3.4.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 28,73 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1222697 | 3.5.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 26.03.-22.04.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 20,84 EUR |