Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | FV 110037 | 14.4.2011 | Fa za pracovnú obuv | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 87,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 152/2012 | 21.6.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpna nehnuteľností - pozemkov | Peter Smrek a Mgr. Mária Smreková | 14 048,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 44/2011 | 18.3.2011 | Odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Peter Smandra | 15 625,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 52/2012 | 25.9.2012 | Fa za 1 ks losovací bubon z číteho plexiskla - na základe Obj. 2012154/2012 | Peter Slabej | 236,23 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 360/2011 | 9.3.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Peter Šesták a Slavka Šestáková | 665,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 20.2.2012 | Fa za prepravu folklórneho súboru Ľubovňan na festival do partnerského mesta Biograd a späť... | Peter Pjaták | 34917225 | 1 100,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | Obj 2012024/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás prepravu folklórneho súboru Ľubovňan na festival. | Peter Pjaták | 34917225 | |
Detail | Faktúra došlá | 22011 | 1.3.2011 | Fa za maliarske práce - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Peter Pečarka | 37169084 | 142,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12011 | 1.3.2011 | Fa za montáž a dodávku plávajúcej podlahy - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Peter Pečarka | 37169084 | 630,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3/2012 | 13.4.2012 | Fa za vykonané práce súvisiace s opravou omietok následne maľby site podľa dohody v cene -... | Peter Pečarka | 713,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 17.4.2012 | Fa za vykonanie protikorózneho náteru proti korózii strešnej krytiny na stavbe MŠH v SĽ | Peter Pečarka | 3 561,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 10120250 | 10.9.2012 | Fa za prezentáciu mesta a neobmedzené služby na celoslovenskom informačnom portáli... | Peter Jurík - LISA | 27,88 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 8/2012 | 15.6.2012 | Fa za hudobnú produkciu, ubytovanie a cestovné náklady - Varšava | Peter Jendrichovský - DRE-MUZ | 100,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 27/2012 | 27.8.2012 | Fa za dovoz kameňa pieskovec v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v... | Peter Fiľak - Zemné práce | 1 160,40 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 69/2011 | 3.5.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Peter Fiľak | 2 100,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 78/2011 | 14.12.2011 | Fa za prácu bagrom DH-112 Zemné práce a nákl. motor. vozidlom Scania - vývoz zeminy v rómskej... | Peter Fiľak | 30615500 | 1 621,80 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 126/2012 | 28.6.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Peter Dziak - PIKAS | 17 901,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/04 | 2.10.2012 | Fa za prevedenie OP, OS plyn. zariadenia kotolni na objekte Dom služieb Levočská ul., revíziu... | Peter Barlík Montáž opravy revízie skúšky Plyn. za | 187,48 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/009 | 18.6.2012 | Fa za prevedenie OP, OS plynového zariadenia kotolní, revíziu plynových kotolní, odborné... | Peter Barlík Montáž opravy revízie skúšky | 302,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/010 | 30.7.2012 | Fa za nasledovne prevedené servisné práce na plynovej kotoli RADNICA | Peter Barlík Montáž opravy revízie skúšky | 166,90 EUR |