Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2011257 | 19.12.2011 | Objednávame si u Vás vykonanie výmeny hlavných ističov - zníženie amperickej hodnoty v... | Botko Marián - ELBO | 37256874 | 1 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2/2/12 | 23.2.2012 | Fa za vykonané práce výmeny hlavných ističov - DK, Nám. gen. Štefánika 5 a Dom služieb,... | Botko Marián - ELBO | 37256874 | 1 199,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4080211 | 25.2.2011 | Fa za grafickú prípravu a tlač letákov - Slovenské kráľovské mestá | Marek Kollár - firma RICON | 37239945 | 191,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011015 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás vysprávky a maľovanie kanc. - Dom kultúry | Pečarka Peter | 37169084 | 142,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22011 | 1.3.2011 | Fa za maliarske práce - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Peter Pečarka | 37169084 | 142,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12011 | 1.3.2011 | Fa za montáž a dodávku plávajúcej podlahy - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Peter Pečarka | 37169084 | 630,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012061/2012 | 16.4.2012 | Objednávame si u Vás zrealizovanie protikorozného náteru strešnej krytiny na Mestskej... | Pečarka Peter | 37169084 | 3 561,60 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 184/2009 | 30.12.2011 | Dodatok 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov | Ing. Marián Knapík - GOLD INVEST | 37164767 | 1 008,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1220009 | 23.3.2012 | Fa za zabezpečenie činnosti externého poradcu počas prípravy a vyhodnotenia zákazky na... | Ing. Karol Fábry | 37051164 | 1 950,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 241/2011 | 16.8.2011 | Zmluva o poskytnutí služieb - externý manažment (implementácia a monitoring) realizácie... | TRIPLE, s. r. o. | 36837041 | 3 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 6011092 | 25.10.2011 | 3. časť odmeny v zmysle Mandátnej zmluvy zo dńa 18. 09. 2009 - "Dostavba kanalizácie m. č.... | TRIPLE, s. r. o. | 36837041 | 3 919,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FO1100182 | 29.3.2011 | Fa za účasť na seminári Nové receptúry a stratégia v školskom stravovaní 2011. | Produkcia, s. r. o. | 36830194 | 0,00 |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 1 k zmluve 415/2010 | 4.7.2011 | Dodatok č. 1 k zmluve o dočasnom užívaní pozemku č. 415/2010 | PERÍTIA, s. r. o. | 36814474 | 4 417,80 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 408/2011 | 30.12.2011 | Nájomná zmluva na dočasné užívanie pozemku | Prefa Orlov, s. r. o. | 36809209 | 1,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | dodatok č. 8 k 1793/2000 | 2.3.2011 | o nájme nebytových priestorov | Oxygene, s.r.o. | 36803987 | 1 589,01 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 100004153 | 24.2.2012 | Úprava práv a povinností zmluvných strán pri ich účasti na doplnkovom dôchodkovom
sporení |
STABILITA, d.d.s., a.s. | 36718556 | |
Detail | Faktúra došlá | 9000512945 | 11.3.2011 | Poštové služby za 02/2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 182,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000519587 | 11.4.2011 | Fa za poštové služby za obdobie marec 2011 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov. | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 929,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000525123 | 12.5.2011 | Fa za poštové služby za apríl 2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 606,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000538041 | 12.7.2011 | Fa za poštové služby za obdobie jún 2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 038,80 EUR |