Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20110997 | 25.3.2011 | Fa za predplatné časopisu ŠKOLA 2011 | JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL | 11821973 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12994138 | 2.2.2012 | Fa za predplatné časopisu ŠKOLA 2012 | JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - MEL | 11821973 | 20,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 385/2011 | 14.12.2011 | Zmluva o nájme č. EP/SL/27/10/2011 | Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM | 11812168 | 232,35 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011020 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás opravu 2 kondenzačných kotlov. | Štefan Klimko | 107737380 | 70,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201104 | 22.2.2011 | Fa za servisné práce na plynovom zariadení LEV 28 KKO - 2ks | Štefan Klimko | 10773738 | 70,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012013/2012 | 2.2.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie revízie elektroinštalácie, bleskozvodu spojené s odstránením... | Šiška Marián - EL - ZZ servis | 10772871 | 934,70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011017 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás revíziu a nastavenie zabezp. systému v objekte MsÚ | Security Equipment | 10770071 | |
Detail | Faktúra došlá | 045/11 | 25.2.2011 | Fa za výpis z pamäti udalostí elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac február 2011 | František Fedor - Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4011 | 25.2.2011 | Fa za revíziu a nastavenie zabezpečovacieho systému | Security Equipment | 10770071 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1511 | 2.3.2011 | Fa za výpis z pamäti udalosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac január 2011 | Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 062-11 | 29.3.2011 | Fa za výpis za pamätí udalostí el. zabezp. signalizácie | František Fedor - Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012003/2012 | 18.1.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie montážnych prác za účelom sprevádzkovania zabezpečovacieho... | Security Equipment | 10770071 | 208,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA005/12 | 18.1.2012 | Vás za vykonanie montážnych prác za účelom rozšírenia zabezpečovacej signalizácie EZS na... | Security Equipment | 10770071 | 208,64 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 270/2009 | 28.6.2011 | Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 029/2009 - "Úprava časti MK Ul. Vansovej od Ul. Okružnej SĽ" | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | |
Detail | Faktúra došlá | F 110173 | 7.7.2011 | Fa za práce vykonané na stavbe "Úprava časti MK Ul. Vansovej od ul. Okružnej, SĽ" | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 21 417,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | F 110235 | 16.8.2011 | Fa na základe zmluvy o dielo č. 09/2009 za práce vykonané na stavbe "Úprava časti MK ul.... | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 13 506,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | F 110110 | 27.5.2011 | Fa na základe Zmluvy o dielo č. 13/2009 za práce vykonané na stavbe: "Komunikácie a TV k... | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769675 | 21 999,06 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011031 | 1.3.2011 | Objednávame si u Vás prehliadky a opravy vozidla SL X 017 na rok 2011. | Dlugolinský Ľubomír - ALD MOBIL | 10769625 | |
Detail | Faktúra došlá | 11 200100 | 21.3.2011 | Fa za opravu auta - SL X017 | ALD MOBIL - Ľubomír Dlugolinský | 10769625 | 74,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV11 64 | 11.5.2011 | Fa za automobil ŠKODA SUPERB | Ľ. Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 39 349,00 EUR |