Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2012078 | 28.5.2012 | Fa za nákup pracovných prostriedkov | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 879,96 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012077/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás pohostenie pre 100 členov Klubu dôchodcov v Starej Ľubovni pri... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 370,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012076/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás vypracovanie statického posúdenia existujúcej strechy Mestskej športovej... | K-BELCOR, s. r. o., Ing. Belo Kačo | 500,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012075/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás opravu Xerox phaser 8400 | NEXT TEAM, s. r. o. | 185,29 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012075 | 16.5.2012 | Fa za podanie stravy - bufetové stoly - v DK v SĽ dňa 30.03.2012 počas podujatia... | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 250,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012074/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás pracovné náradie podľa potreby, ako sú hrable, metly, fúrik, poriská,... | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 350,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012073/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás LITERAtour pri príležitosti Dní Jána Melkoviča. Koncert Katky Košcovej... | Pivovarová Katarína | 400,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012072/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás dodanie a montáž poplachového systému narušenia do objektu... | LA-MA, s. r. o. | 8 980,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012072 | 18.5.2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 193,43 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012071/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás stravu a občerstvenie na podujatie Najúspešnejší reprezentant v oblasti... | Frank Norbert - Salaš u Franka | 250,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012071 | 15.5.2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 139,96 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20120701 | 6.7.2012 | Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluvy o vykonaní odborných činností | Ing. arch. Radoslav Repka | 600,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012067/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás farby, laky, štetce, vedrá, lepidlo, acetón, čistiace prostriedky podľa... | Tomáš Dinis | 700,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012065/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás bleskozvod, podpery vedenia, spojovaciu svorku, pripojovaciu svorku a... | REVMONT, s. r. o. | 630,72 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012064/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás realizáciu prác a služieb v rozsahu nasledovne:
- výroba a montáž 4... |
Vislocký Ján - kovovýroba | 417,85 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012064 | 11.9.2012 | Fa v zmysle objednávky č. 2012130/2012 za práce - elektrické napojenie klimatizačných... | Ing. Milan KULIK PROM-EL | 1 921,68 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012063/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás občerstvenie na aprílové rokovanie MsR a MsZ | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 94,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012062/2012 | 24.4.2012 | Objednávka tonerov | DD21 s. r. o. | 675,40 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012061/2012 | 16.4.2012 | Objednávame si u Vás zrealizovanie protikorozného náteru strešnej krytiny na Mestskej... | Pečarka Peter | 37169084 | 3 561,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120601 | 4.6.2012 | Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluvy o vykonaní odborných činností - odmena... | Ing. arch. Radoslav Repka | 600,00 EUR |