Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2012121/2012 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok a čistenie komínových telies vo... | Kmeč Karol | 116,67 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012122/2012 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie opráv 3 ks unimobuniek - výroba a montáž zadných stien na Ul.... | DREVOMAT Jozef Vasiľ | 1 215,40 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012123/2012 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás, pracovné odevy - monterky, pracovnú obuv v pocte 6 ks. | ŠTELKA, spol. s r. o. | 275,40 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012124/2012 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás prepravu členov klubu dôchodcov autobusom zo Starej Ľubovne cez Zakopané... | Mačuga Ján | ||
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 5 k zmluve 2124/2001 | 31.7.2012 | Dodatok 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2124/2001 - priestory na Nám. sv.... | SOLAF, s. r. o., Štefan Leško | 1 080,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 5 k zmluve 163/2004 | 31.7.2012 | Dodatok 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 163/2004 - Ľubovnianska knižnica | Ľubovnianska knižnica | 6 367,58 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 3 k zmluve 13/2011 | 31.7.2012 | Dodatok 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 13/2011 | Žofia Jarabinská | 5 898,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 368/2010 | 31.7.2012 | Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 368/2010 - ŠH | Slobyterm, s. r. o. | 1,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa 12010003 | 30.7.2012 | Fa za Mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS VI-IX/2012 a MESTO VI-IX/2012 | Init s. r. o. | 215,06 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 58/2012 | 30.7.2012 | Fa za prepravu dňa 12.07.2012 smer Jakubany-Levoča a späť | Mačuga Ján | 149,73 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa 2120714 | 30.7.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb pre potreby MsÚ | Zenit, v. o. s. | 400,67 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120715 | 30.7.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera pre potreby MsÚ | Zenit, v. o. s. | 294,40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/07/05 | 30.7.2012 | Fa za vykonané geodetické práce na stavbe Supermarket Tesco SĽ | Milan Heretik - geodet | 1 328,40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1600027985 | 30.7.2012 | Fa za pripojovací poplatok | Východoslovenská distribučná, a. s. | 59,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590240021 | 30.7.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 60,48 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 31120275 | 30.7.2012 | Fa za montáž výrezu na vodovodnom potrubí | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 1 758,92 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1241381 | 30.7.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 18.06.2012 - 15.07.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120130 | 30.7.2012 | Fa za opravu a výmeny kanalizácie - Družba, prebíjanie kanalizácie - DK, prebíjanie... | Slobyterm, s. r. o. | 743,29 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | CEN/1896/2012 | 30.7.2012 | Fa za potvrdenie identifikačného údaja ŠFRB | Prima banka Slovensko, a. s. | 6,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/010 | 30.7.2012 | Fa za nasledovne prevedené servisné práce na plynovej kotoli RADNICA | Peter Barlík Montáž opravy revízie skúšky | 166,90 EUR |