Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | Fa 2010018 | 25.10.2011 | Fa na základe zmluvy o dielo č. 01092011 za vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie... | SAPAN, s. r. o. | 44745583 | 1 800,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20/10/11 | 25.10.2011 | Fa na základe Zmluvy o dielo č. 06/2010 zo dňa 5. 8. 2010 podľa čl. V., bodu 5.4 za výkon... | ARDEX A.I.D., s. r. o. | 36484962 | 1 502,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | F 110235 | 16.8.2011 | Fa na základe zmluvy o dielo č. 09/2009 za práce vykonané na stavbe "Úprava časti MK ul.... | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 13 506,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | F 110110 | 27.5.2011 | Fa na základe Zmluvy o dielo č. 13/2009 za práce vykonané na stavbe: "Komunikácie a TV k... | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769675 | 21 999,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160/2011 | 16.1.2012 | Fa na základe Zmluvy o dielo zo dňa 29. 05. 2009 podľa čl. III cenu za vypracovanie Žiadosti o... | SENSIM, s. r. o. | 43857434 | 2 672,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1116452 | 5.4.2011 | Fa na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 28,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 03-2011 | 5.4.2011 | Fa na základe zmluvy o vykonaní inžinierskych služieb č. 208/2009 zo dňa 1. júla 2009 za... | Anton Novák - inžinierska a realitná kancelária | 43367518 | 812,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10110113 | 16.1.2012 | Fa na základe ZoD č. 145/0/931/2011 zo dňa 14. 09. 2011 za prevedené práce stavebné práce na... | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 125 205,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10110104 | 8.12.2011 | Fa na základe ZoD č. 145/0/931/2011 zo dňa 14.09.2011 za prevedené stavebné práce na stavbe... | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 59 279,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | F 20009 | 16.1.2012 | Fa pre doménu STARALUBONA.SK - web hosting - STANDARD, upgrad webovej prezentácie. | Netis Solutions, s. r. o. | 43783627 | 132,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | F 20114 | 29.10.2012 | Fa pre doménu STARALUBOVNA.SK - správy DNS záznamu domény 22.10.2012-21.10.2013 | Netix Solutions, s. r. o. | 31,80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2011-04-01 | 5.4.2011 | Fa v súlade so zmluvou č. 507/2008 a jej dodatku č. 1 - vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - GEODET | 34312498 | 578,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110109 | 10.11.2011 | Fa v zmysle Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného štadióna". | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 23 399,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110027 | 29.4.2011 | Fa v zmysle obj. č. 2010257/2010 za práce naviac pri posune chodníka o 1 m k bytovému domu Orava | Pienstav, a. s. | 00188034 | 4 709,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110036 | 19.5.2011 | Fa v zmysle objednávky č. 2011042/2011 za Rekonštrukciu chodníkov na ulici 1. mája - vstupy | Pienstav, a. s. | 00188034 | 12 512,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110064 | 2.8.2011 | Fa v zmysle objednávky č. 2011144/2011 - naviac práce "Revitalizácia verejných priestranstiev... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 13 671,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012064 | 11.9.2012 | Fa v zmysle objednávky č. 2012130/2012 za práce - elektrické napojenie klimatizačných... | Ing. Milan KULIK PROM-EL | 1 921,68 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV110024 | 5.4.2011 | Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 277 307,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110052 | 1.8.2011 | Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 289 371,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110037 | 24.5.2011 | Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 263 568,95 EUR |