Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1201075 6.2.2012 Fa za update, upgrade, hotline, riadenie projektu, technickú a metodickú podporu a školenia CORA GEO, s. r. o. 31612989  24 017,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 1201100 6.2.2012 Fa za Support Oracle Database - Standard Edition One CORA GEO, s. r. o. 31612989  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012060/2012 16.4.2012 Objednávame si u Vás CGeGovernment - privátna zóny CORA GEO, s. r. o.   2 684,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012138/2012 17.8.2012 Objednávka Modulu PM-ISCP-štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04 CORA GEO, s. r. o.   255,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012148/2012 28.8.2012 Objednávame si u vás CG ISS modul EF - licencia CORA GEO, s. r. o.   24,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1208022 6.9.2012 Fa za ISCP-štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04 (Trexima) - na základe Obj. 2012138/2012 CORA GEO, s. r. o.   255,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011008 3.2.2011 Objednávame si u Vás poháre a šalky CORA, Šifra Jozef, Ing.    
Detail Zmluva Dodávateľská 297/2012 28.12.2012 Poistná zmluva č. 8003049861 - Živelné poistenie - Kompostáreň Stará Ľubovňa ČSOB Poisťovňa, a. s.   2 606,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011032 1.3.2011 Objednávame si u Vás vykonanie drobnej údržby nebytových priestorov v objekte Za vodou č. 3 v... Cvanciger Ján 40320260  396,12 EUR 
Detail Faktúra došlá FV000002 10.3.2011 Fa za vykonanie drobnej údržby nebytových priestorov - Za vodou 3, SĽ Cvanciger Ján 40320260  396,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 113200806 18.4.2011 Faza rolované papierové utierky - pre potreby MsÚ CWS - boco Slovensko, s. r. o. 34141045  67,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 123200344 8.3.2012 Fa za papierové rolované utierky CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045  67,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 123200955 22.5.2012 Fa za rolované papierové utierky a hygienické sáčky CWS-boco Slovensko, s. r. o.   148,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 123201765 28.8.2012 Fa za rolované papierové utierky CWS-boco Slovensko, s. r. o.   67,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 113200342 22.2.2011 Nákup hygienických potrieb - MsÚ CWS-boco Slovensko, s. r. o., Obchodné a logistick 31411045  97,84 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 5-2009 2.5.2012 Dodatok 2 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov D.O.M. AG spol. s. r. o. 36480134  1 740,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120130 2.2.2012 Fa za občerstvenie na členskú schôdzu - MsÚ Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ PALMA 34312056  224,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 148/2011 25.5.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Letná 6, SĽ Darina Spišáková 37683411  1 810,58 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Zmluva č. 53/2011 28.3.2011 O prenájme nebytových priestorov Dávid Lompart 46050493  508,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 120392 16.4.2012 Fa za XEROX DD21 s. r. o.   681,40 EUR 
Nastavenia cookies