Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 060-11 | 2.12.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 11/2011 | Domov pre seniorov SĽ | 00691798 | 2 155,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 001/12 | 4.1.2012 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 12/2011 | Domov pre seniorov SĽ | 00691798 | 2 107,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 008/12 | 2.2.2012 | Fa za 1 pracovnú silu v súvislosti so stravovaním dôchodcov mesta SĽ za 02/2012 | Domov pre seniorov SĽ | 00691798 | 575,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 007/12 | 2.2.2012 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 01/2012 | Domov pre seniorov SĽ | 00691798 | 2 127,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012/12 | 6.3.2012 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 02/2012 | Domov pre seniorov SĽ | 00691798 | 2 200,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 011/12 | 6.3.2012 | Fa za 1 pracovnú silu v súvislosti so stravovaním dôchodcov mesta SĽ za 03/2012-plat a... | Domov pre seniorov SĽ | 00691798 | 575,50 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 106/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na zlepšenie kvality života seniorov v oblasti zdravotnej, kultúrnej a... | Jednota dôchodcov Slovenska | 00897019 | 2 500,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na zlepšenie kvality života seniorov v oblasti... | Jednota dôchodcov Slovenska | 00897019716 | 1 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220110028 | 22.3.2011 | Fa za platobné výmery | SALAMON SALI - FOTO | 10768106 | 276,54 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011031 | 1.3.2011 | Objednávame si u Vás prehliadky a opravy vozidla SL X 017 na rok 2011. | Dlugolinský Ľubomír - ALD MOBIL | 10769625 | |
Detail | Faktúra došlá | 11 200100 | 21.3.2011 | Fa za opravu auta - SL X017 | ALD MOBIL - Ľubomír Dlugolinský | 10769625 | 74,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV11 64 | 11.5.2011 | Fa za automobil ŠKODA SUPERB | Ľ. Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 39 349,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV11 65 | 11.5.2011 | Fa za automobil Škoda Fabia Com Class | Ľ. Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 9 444,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA11 200594 | 2.12.2011 | Fa za výmenu pneumatík a diskov - ŠKODA SUPER B | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 1 568,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA11 200593 | 2.12.2011 | Fa za opravu automobilu MsP | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 1 625,39 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012054/2012 | 30.3.2012 | Objednávame si u Vás opravu služobného vozidla SL-X 017 | Dlugolinský Ľubomír - ALD MOBIL | 10769625 | |
Detail | Faktúra došlá | F 110110 | 27.5.2011 | Fa na základe Zmluvy o dielo č. 13/2009 za práce vykonané na stavbe: "Komunikácie a TV k... | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769675 | 21 999,06 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 270/2009 | 28.6.2011 | Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 029/2009 - "Úprava časti MK Ul. Vansovej od Ul. Okružnej SĽ" | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | |
Detail | Faktúra došlá | F 110173 | 7.7.2011 | Fa za práce vykonané na stavbe "Úprava časti MK Ul. Vansovej od ul. Okružnej, SĽ" | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 21 417,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | F 110235 | 16.8.2011 | Fa na základe zmluvy o dielo č. 09/2009 za práce vykonané na stavbe "Úprava časti MK ul.... | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 13 506,83 EUR |