Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2012/5 | 13.4.2012 | Fa za opravu mestského rozhlasu | Martin Vilina - RATESAT | 564,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012000011 | 20.2.2012 | Fa za - náklady za január 2012 - nebytový priestor Za vodou 4 | OSBD | 31673821 | 18,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012000028 | 15.3.2012 | Náklady za február 2012 - nebyt. priestor Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 31673821 | 18,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012000078 | 16.5.2012 | Fa - náklady za apríl 2012 - nebytový priestor Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 18,07 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012000095 | 11.6.2012 | Fa - náklady za máj 20112 - nebytový priestor Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 18,07 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012000113 | 6.7.2012 | Fa-náklady za jún 2012 - nebyt. priestor Za vodou 4, SĽ | Okresné stavebné bytové družstvo Stará Ľubovňa | 18,07 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012000136 | 15.8.2012 | Fa za - náklady za júl 2012 - nebyt. priestor Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 18,07 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012000155 | 10.9.2012 | Fa za - náklady za august 2012 - nebyt. priestor Za vodou 4, poplatok za výkon správy M:8, byt... | Okresné stavebné bytové družstvo | 18,07 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012000174 | 4.10.2012 | Fa - Náklady za september 2012 - nebyt. priestor Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 18,07 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012001 | 21.2.2012 | Fa za propagáciu mesta SĽ počas Medzinárodného veľtrhu CR ITF Bratislava. | MARMON, s. r. o. | 36515469 | 260,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012001 | 5.10.2012 | Fa za med v darčekovom balení - na základe Objednávky č. 2012176/2012 | Jozef Lešiga | 115,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012001/2012 | 11.1.2012 | Objednávame si u Vás zber, prepravu a zneškodňovanie zmesových komunálnych odpadov od... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 279 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120012 | 21.2.2012 | Fa za osadenie umývadla - Komunitné centrum | Tinea - Miroslava Orlovská | 34916784 | 107,03 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012002/2012 | 18.1.2012 | Objednávame si u Vás väzbu a opravu pamätnej knihy a väzbu kroniky. | Rakyty Ján - L PETIT | 33069697 | 275,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012003/2012 | 18.1.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie montážnych prác za účelom sprevádzkovania zabezpečovacieho... | Security Equipment | 10770071 | 208,64 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012004/2012 | 18.1.2012 | Objednávame si u Vás obed a slávnostnú večeru pri príležitosti návštevy izraelského... | Rinkovský Milan - Kolkáreň | 300,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012005 | 6.3.2012 | Fa za vykonanie opravy riadiaceho systému plynovej kotolne v objekte DOS Levočská 3, SĽ | Ing. Milan KULIK PROM-EL | 33068003 | 353,64 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012005/2012 | 18.1.2012 | Objednávame si u Vás zabezpečenie kanalizačného vozidla CAK na rok 2012 za účelom... | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012006/2012 | 18.1.2012 | Objednávame si u Vás nádoby s piktogramom, stĺpiky a igelitové sáčky na psie exkrementy +... | Eko DEA | 35919965 | 1 784,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012007/2012 | 20.1.2012 | Objednávame si u Vás dopracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie na akciu... | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 1 958,00 EUR |