Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | FV 120274 | 22.6.2012 | Fa na základe Obj. 2012097 za nákup tonerov a príslušenstva k výpočtovej technike. | COMCAS, s. r. o. | 703,78 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/041 | 21.6.2012 | Fa na základe obj. 2012096/2012 za nákup LED osvetlenia a vývod káblu | NOAT, s. r. o. | 1 739,36 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 201108_12 | 16.8.2011 | Fa na základe mandátnej zmluvy zo dňa 28. 01. 2011 k zákazke: Dostavba kanalizácie m. č.... | LEGAL TENDER, s. r. o. | 45672911 | 3 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 121002 | 29.10.2012 | Fa - záloha za zhotovenie zmien a doplnkov ÚPN SĽ č. 15, IBV VABEC (bez posudzovania SEA) | Ing. arch. Martin Jaško | 2 000,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20120501 | 10.5.2012 | Fa - Základná mesačná odmena za mesiac 04/2012 | Ing. arch. Radoslav Repka | 600,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2691200184 | 10.7.2012 | Fa - refundácia náhrad funkčného platu Mgr. Štefana Karaffu - poslanca Msz | Finančné riaditeľstvo SR | 85,41 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 03/2012 | 15.5.2012 | Fa - Príspevok na krytie nákladov vo verejnom záujme v súlade so zmluvou o zabezpečení... | Tenisový klub SĽ, s. r. o. | 669,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2011000013 | 25.2.2011 | Fa - prevádzka, údržba, oprava | Okresné stavebné bytové družstvo | 31673821 | 20,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 77230711759 | 1.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 138,77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3723071791 | 1.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 407,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7723071766 | 1.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 167,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 109860577 | 2.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 153,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0724090035 | 9.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 163,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2724090033 | 9.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 131,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6724090039 | 9.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 409,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6725104560 | 7.4.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 198,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1725104558 | 7.4.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 142,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1725104565 | 7.4.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 399,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6552671491 | 17.10.2012 | Fa - poistenie podnikateľov zapísaných v OR | Kooperatíva poisťovňa, a. s. | 1 662,51 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012000174 | 4.10.2012 | Fa - Náklady za september 2012 - nebyt. priestor Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 18,07 EUR |