Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1216369 3.4.2012 Fa za servisný prenájom rohoží Lindstrom, s. r. o.   28,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 1228987 25.5.2012 Fa za servisný prenájom rohoží Lindstrom, s. r. o.   22,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 201104 22.2.2011 Fa za servisné práce na plynovom zariadení LEV 28 KKO - 2ks Štefan Klimko 10773738  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120015 30.1.2012 Fa za servisné práce KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. 31687342  480,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121282 30.4.2012 Fa za servisné práce NEXT TEAM, s. r. o.   185,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012106 13.11.2012 Fa za servis automatických posuvných dverí na stavbe Mestská športová hala Stará Ľubovňa Mirabel, s. r. o.   815,70 EUR 
Detail Faktúra došlá FA12 200153 3.4.2012 Fa za servis auta Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL   108,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 11030507 22.3.2011 Fa za seminár "Matričná agenda" Anna Čunderlíková - AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA 43984924  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22012095 17.4.2012 Fa za Šekové poukážky Vladislav SALAMON SALI-FOTO   318,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2125600055 24.4.2012 Fa za rybárske lístky ŠEVT, a. s.   54,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 120001 3.5.2012 Fa za rozmrazovanie potrubia Ján Timočko - DORSS   22,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 123200955 22.5.2012 Fa za rolované papierové utierky a hygienické sáčky CWS-boco Slovensko, s. r. o.   148,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 123201765 28.8.2012 Fa za rolované papierové utierky CWS-boco Slovensko, s. r. o.   67,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 4011 25.2.2011 Fa za revíziu a nastavenie zabezpečovacieho systému Security Equipment 10770071  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1612 22.5.2012 Fa za revízie elektroinštalácie, bleskozvodu, odstránenie závad a zníženie amperickej... Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS   934,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 201204062 16.8.2012 Fa za reklamné predmety s logom mesta (pero, kľúčenka, peňaženka) - na základe Obj.... iMi-Trade s. r. o.   1 038,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2691200080 13.4.2012 Fa za refundáciu náhrad funkčného platu Mgr. Štefana Karaffu Finančné riaditeľstvo SR 42499500  52,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 0492012 29.10.2012 Fa za realizáciu prestavenia Polepetko v rusínskom jazyku o 11,00 h Divadlo Alexandra Duchnoviča   500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0482012 29.10.2012 Fa za realizáciu predstavenia Polepetko v rusínskom jazyku o 9,30 h Divadlo Alexandra Duchnoviča   500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 269/2012 6.6.2012 Fa za publikáciu Právo pre obce a mestá 2012 JUDr. Igor Kršiak, s. r. o.   21,90 EUR 
Nastavenia cookies