Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2012116/2012 | 13.7.2012 | Objednávame si u Vás výrobu vizitiek pre primátora mesta a prednostu MsÚ | Exo technologies spol. s r. o. | 141,46 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012117/2012 | 13.7.2012 | Objednávame si u Vás CD s pesničkami pod názvom "Rozprávka, čo si ešte za nás vymyslíš?" | Ľubovnianske múzeum - hrad | 500,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012118/2012 | 13.7.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie servisných prác na plynovej kotolni objektu č. 2 na Nám. sv.... | Peter Barlík | 166,90 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20122716 | 13.7.2012 | Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. | EKOS, s. r. o. | 30 884,76 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412112309 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 414,13 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412112262 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 46,56 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412112321 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 102,92 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412112328 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 73,52 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412112326 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Stefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 61,27 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9000610026 | 13.7.2012 | Fa za poštové služby za obdobie jún 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 1 050,10 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/1.2/2012 | 24.7.2012 | Rozhodnutie o zmene projektu č. 25/1.2/2012 - Dostavba kanalizácie m.č. Podsadek, Stará... | Ministerstvo životného prostredia SR | ||
Detail | Faktúra došlá | Fa 12010003 | 30.7.2012 | Fa za Mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS VI-IX/2012 a MESTO VI-IX/2012 | Init s. r. o. | 215,06 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 58/2012 | 30.7.2012 | Fa za prepravu dňa 12.07.2012 smer Jakubany-Levoča a späť | Mačuga Ján | 149,73 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa 2120714 | 30.7.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb pre potreby MsÚ | Zenit, v. o. s. | 400,67 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120715 | 30.7.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera pre potreby MsÚ | Zenit, v. o. s. | 294,40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/07/05 | 30.7.2012 | Fa za vykonané geodetické práce na stavbe Supermarket Tesco SĽ | Milan Heretik - geodet | 1 328,40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1600027985 | 30.7.2012 | Fa za pripojovací poplatok | Východoslovenská distribučná, a. s. | 59,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590240021 | 30.7.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 60,48 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 31120275 | 30.7.2012 | Fa za montáž výrezu na vodovodnom potrubí | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 1 758,92 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1241381 | 30.7.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 18.06.2012 - 15.07.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR |