Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3/8/11 2.9.2011 Fa za vykonanie odborných prehliadok a skúšok na elektrických a bleskozvodných zariadeniach na... Botko Marián - ELBO 37256874  4 229,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/8/11 25.8.2011 Fa za vykonanie odborných prehliadok a skúšok na elektrických a bleskozvodných zariadeniach na... Botko Marián - ELBO 37256874  5 429,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012005 6.3.2012 Fa za vykonanie opravy riadiaceho systému plynovej kotolne v objekte DOS Levočská 3, SĽ Ing. Milan KULIK PROM-EL 33068003  353,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121871 13.6.2012 Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. EKOS, s. r. o.   26 344,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122716 13.7.2012 Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. EKOS, s. r. o.   30 884,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122934 9.8.2012 Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. EKOS, s. r. o.   11 172,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123246 12.9.2012 Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. EKOS, s. r. o.   11 486,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123754 9.10.2012 Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta Stará Ľubovňa. EKOS, s. r. o.   6 267,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121608 16.5.2012 Fa za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ EKOS, s. r. o.   10 332,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114781 5.12.2011 Fa za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. EKOS, s. r. o. 36168475  3 960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4/2012 17.4.2012 Fa za vykonanie protikorózneho náteru proti korózii strešnej krytiny na stavbe MŠH v SĽ Peter Pečarka   3 561,60 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110380 28.11.2011 Fa za vykonanie udržiavacích prác na predmetu nájmu - nebytových priestorov na Nám. sv.... Mária Vyšovská - MARIANNA 33077681  7 261,40 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 2011013 14.4.2011 Fa za vykonanie udržiavacích prác vstupnej chodby objektu č. 12 na Nám. sv. Mikuláša v SĽ. Milan Rinkovský 33068135  3 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 432011 28.10.2011 Fa za vykonanie VO na zabezpečenie zhotoviteľa stavebných prác na akcii: "Komplexná obnova MS... DJ STAV, s. r. o. 43849164  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1412 13.4.2012 Fa za vykonanú revíziu elektroinštalácie prípojky v objekte č. 22, 24 na ul. Obrancov mieru v... Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS   60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120148 27.8.2012 Fa za výmenu a opravu WC (Komunál) a prebíjanie kanalizácie (Biely dom) Slobyterm, s. r. o.   61,94 EUR 
Detail Faktúra došlá FA11 200594 2.12.2011 Fa za výmenu pneumatík a diskov - ŠKODA SUPER B Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  1 568,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110044 12.4.2011 Fa za výmenu ventila na radiátore - OD Družba - Predajňa nábytku Slobyterm, s. r. o. 31719104  94,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110042 12.4.2011 Fa za výmenu vodovodného potrubia - p. Vyšovská Slobyterm, s. r. o. 31719104  176,28 EUR 
Detail Faktúra došlá FA072/11 27.4.2011 Fa za výpis z pamäti udalostí elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac apríl 2011. František Fedor - Security Equipment   22,80 EUR 
Nastavenia cookies