Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2012111/2012 29.6.2012 Zmena - touto zmenou sa ruší objednávka c. 956/2009 vystavená dna 3.11.2009 a platí táto... Exo technologies spol. s r. o.   10 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012116/2012 13.7.2012 Objednávame si u Vás výrobu vizitiek pre primátora mesta a prednostu MsÚ Exo technologies spol. s r. o.   141,46 EUR 
Detail Faktúra došlá A1201132 27.8.2012 Fa na základe obj. č. 2012116/2012 za vizitky pre primátora mesta a prednostu MsÚ. Exo technologies spol. s r. o.   141,47 EUR 
Detail Faktúra došlá A12001159 21.9.2012 Fa za zhotovenie a dodanie propagačných materiálov bannera a bulletinu v súlade s výzvou dňa... Exo technologies spol. s r. o.   10 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011004 3.2.2011 Objednávame si u Vás výrobu vizitiek EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o.   102,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101008 2.3.2011 Fa za vizitky EXO TECHNOLOGIES, s. r. o. 36485161  102,60 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120191 29.6.2012 Fa za nákup faxového papiera Fax and Copy Prešov, s. r. o.   43,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012113/2012 3.7.2012 Objednávame si u Vás FL3-1352 Roller + servisné služby FAX and Copy Prešov, s. r. o.   43,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012140/2012 17.8.2012 Objednávka opravy kopírovacieho stroja Canon iR 2520 Fax and Copy Prešov, s. r. o.   226,80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 163/2012 2.7.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - nebytové priestory v objekte na Nám. gen. Štefánika 6... FIL Co. International s. r. o.   636,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012135/2012 13.8.2012 Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... Fiľak Peter, zemné práce   1 160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2691200080 13.4.2012 Fa za refundáciu náhrad funkčného platu Mgr. Štefana Karaffu Finančné riaditeľstvo SR 42499500  52,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2691200184 10.7.2012 Fa - refundácia náhrad funkčného platu Mgr. Štefana Karaffu - poslanca Msz Finančné riaditeľstvo SR   85,41 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 9 k zmluve 1 021/96 3.7.2012 Dodatok 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1 021/96 Firmentová Danka - MEDEA   2 904,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 10 k zmluve č. 1021 31.8.2012 o nájme nebytových priestorov Firmentová Danka -MEDEA 34311092  2 904,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100/2011 17.5.2011 Účelová dotácia na nákup krojov a hudobných nástrojov - 15. výročie založenia súboru Folklórny súbor ĽUBOVŇAN, Gymnázium T. Vansovej 42090938  3 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 216/2011 9.8.2011 Účelová dotácia na nákup krojov a tanečnej obuvi. Folklórny súbor ĽUBOVŇAN, Gymnázium T. Vansovej 42090938  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 51/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na nákup krojov, tanečnej obuvi, hudobných nástrojov a... Folklórny súbor ĽUBOVŇAN, Gymnázium T. Vansovej 42090938  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 130/2012 31.5.2012 Zmluva o spolupráci - 106/2012-IZ-R.O/V Fond sociálneho rozvoja    
Detail Zmluva Odberateľská Dohoda k zmluve 366/2011 13.6.2012 Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí nenávratného... Fond sociálneho rozvoja    
Nastavenia cookies