Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3743134649 16.10.2012 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a. s.   28,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 412118294 16.10.2012 Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   76,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 412118280 16.10.2012 Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   394,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 412118156 16.10.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   24,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 412118154 16.10.2012 Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   85,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 412118153 16.10.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   71,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 412118147 16.10.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   107,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 412118129 16.10.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   4,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 412118122 16.10.2012 Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   68,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123832 16.10.2012 Fa za vývoz a zneškodňovanie odpadov za mesiac 09/2012. EKOS, s. r. o.   402,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 139014368 16.10.2012 Fa za toaletné kabíny na zaistenie akcie (Jarmok) TOI TOI and DIXI s. r. o.   919,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 40-12080 16.10.2012 Fa za produktívne práce žiakov v odbore kuchár, čašník, cukrár - bufet pre pozvaných... Stredná odborná škola   279,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7/2012 16.10.2012 Fa za účinkovanie DH dňa 28. 09. 2012 - otvorenie Ľubovnianskeho jarmoku, 29. 09. 2012 -... DH Ľubovnianka   350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3712 16.10.2012 Fa za dodávku a montáž el. mer. rozvádzača do objektu na Ul. Obrancov mieru 22, 24 v SĽ - na... Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120110 16.10.2012 Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dodatku č. 3 na stavbe "16 b.j. D-4... PIENSTAV, a. s.   13 226,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 301012 16.10.2012 Fa za tepovanie kobercov a stoličiek - MsÚ CLEANING SERVICE, s. r. o.   17,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012181 16.10.2012 Fa za podanie stravy a občerstvenia počas XXI. ĽJ - recepcia v priestoroch Provinčného - dňa... Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka   1 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000627954 16.10.2012 Fa za poštové služby za obdobie september 2012 Slovenská pošta, a. s.   936,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121019 16.10.2012 Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ Zenit, v. o. s.   363,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121020 17.10.2012 Fa za nákup kancelárskeho papiera - MsÚ Zenit, v. o. s.   288,00 EUR 
Nastavenia cookies